內部稽核

公司治理

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、報導之可靠性、及時性、透明性及符合相關規範、及相關法令規章之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。
稽核工作係依據董事會通過之年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。
此外,稽核室亦督促各單位執行自行評估,建立公司自我監督機制,並將評估結果,做為建議本公司董事會、董事長及總經理出具內部控制聲明書之依據。本公司內部稽核單位配置專任稽核主管一人。
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